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顺络电子2023年实现营收50.40亿元,同比实现增长

2024-05-03 18:58| 来源: 网络整理| 查看: 265

前言

2月29日,顺络电子(股票代码:002138)公布了《2023年年度报告》。报告显示,公司2023年实现总营收50.40亿元,同比增长18.93%;实现归母净利润6.41亿元,同比增长47.98%;基本每股收益0.81元/股。

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顺络电子公司属于电子元器件行业,产品主要包括磁性器件、微波器件、传感及敏感器件以及精密陶瓷产品。公司产品广泛应用在通信、消费、汽车电子、工业及控制自动化、数据中心、物联网、新能源及智能家居等领域。公司主要从事研发、设计、生产、销售新型精密电子元器件;提供技术解决方案和技术转让、咨询服务,销售自产产品。

历年营收及净利润

2019-2023年,顺络电子营业收入分别为26.93亿元、34.77亿元、45.77亿元、42.38亿元、50.40亿元,同比增长14.02%、29.09%、31.66%、-7.41%和18.93%。

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2019—2023年,顺络电子净利润分别为4.02亿元、5.88亿元、7.85亿元、4.33亿元、6.41亿元,同比增长-16.07%、46.50%、33.33%、-44.81%和47.98%。

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面对全球经济复苏缓慢的大环境,公司围绕“五五战略规划”经营目标,持续推动管理变革发展,认真扎实推进战略决策部署,秉承“成为电子元器件领域专家”的愿景,加快构建公司发展的新格局,对外积极拓展新能源汽车、光伏储能、数据中心及物联网等新兴市场,对内大力推进组织及业务流程变革,同时加大研发投入及人才梯队建设,优化产品结构,总体实现了销售收入和利润的双增长,部分业务取得了超预期的突破。

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分产品看:2023年,顺络电子片式电子元器件营业收入50.03亿元,营收占比99.27%;其他营业收入0.37亿元,营收占比0.73%。

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报告期内,顺络电子不同地区业务总体经营情况如上图。2023年,顺络电子国内销售收入41.77亿元,收入占比82.86%;出口销售收入8.64亿元,收入占比17.14%。

前五大客户及供应商

公司2023年前五大客户销售额及前五大供应商采购额占比情况如下图所示。

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2023年公司前五大客户销售额总计9.31亿元,占年度销售总额比例为18.47%。其中,最大的客户1销售额为2.76亿元,占年度总销售额比例为5.48%。

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2023年公司前五大供应商采购额总计5.79亿元,占年度采购总额的比例为25.39%。其中,最大的供应商1采购额为3.10亿元,占年度采购总额的比例为13.58%。

历年研发投入

根据顺络电子报告数据显示,2019-2023年,顺络电子研发投入分别为1.97亿元、2.44亿元、3.44亿元、3.52亿元、3.84亿元,同比增长47.30%、24.24%、41.00%、2.33%和8.92%。近五年研发投入持续增加。

顺络电子2023年实现营收50.40亿元,同比实现增长-充电头网 总市值情况

2007年6月13日,顺络电子在深圳证券交易所中小板上市。

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从顺络电子近几年以来市值情况看,2021年8月4日,顺络电子市值达到最高340.67亿元;2022年10月11日最低为151.59亿元。截至2024年4月9日,顺络电子总市值为209.88亿元。

盈利能力分析

2019-2023年公司销售毛利率分别为34.15%,36.26%,35.05%,33.00%,35.35%。2023年公司毛利率同比上升7.12%,公司盈利能力有所增强。

顺络电子2023年实现营收50.40亿元,同比实现增长-充电头网 运营能力分析

2019-2023年公司存货周转率分别为3.53次,3.79次,3.56次,2.87次,3.63次。2023年公司存货周转次数同比有所增长,公司存货周转速度同比加快。

顺络电子2023年实现营收50.40亿元,同比实现增长-充电头网 偿债能力分析

2019-2023年公司资产负债率分别为28.48%,34.21%,39.95%,44.24%,47.97%。2023年公司资产负债率同比上升8.43%,公司偿债能力稳定。

顺络电子2023年实现营收50.40亿元,同比实现增长-充电头网 核心竞争力

1、客户优势

公司拥有全球领先的大客户群体,取得了以上重要市场几乎所有全球行业标杆企业认可。公司成立以来始终坚持聚焦大客户战略,目前客户群已涵盖了通讯、汽车电子、新能源、消费等行业全球众多标杆企业。公司始终坚持耕耘新兴市场,以主攻头部客户为战略指引,持续不断研究市场需求趋势,向新兴市场持续推出系列化新产品,在满足全球高端企业严苛的品质需求以及建立安全供应链的基础上,通过持续创新,不断推出满足客户创新需求的产品及技术解决方案。

2、品质及服务优势

公司持续贯彻“质量第一、持续改进”的质量管理思想;质量管理向产品前端和管理前端推进,强调产品品质及管理体系和工作流程的持续改善,尤其是加强了对产品缺陷管理和管理体系的可靠性、有效性、可操作性及完整性的审核和改善,最终构筑“Sunlord”产品的可信赖、高质量品牌。

3、激励体系及人才管理优势

公司高度重视优秀管理团队的搭建和高、精、尖的专业人才的培养以及多层次人才建设,不断尝试推行和优化更高效的激励及考核制度,注重短期激励及长效激励措施相结合。子公司持股计划、内部合伙人工作制度持续推进,效果显著,运用不断创新的思维和理念,建设高效而充满活力的管理运营团队。公司持续推动组织变革,提升效率、强化经营理念和绩效评价应用,推行全面经营预算与经营量化,引导公司管理者向经营者转型,保证了管理能力和经营效率的持续提升。

充电头网总结

公司专注于微波和射频领域,深耕细作,在局部领域已经成为全球行业领先者之一,已经在全球产业竞争中取得较大的优势地位。同时积极拓展新能源汽车、光伏储能、服务器等新兴领域,各类新型专业大功率器件产品正持续导入行业领先客户。客户资源储备丰富,为公司的持续拓展打下了良好的市场基础。公司将依托过去 23 年积累的技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势,聚焦核心元器件领域,确定四大类产品方向,并以此明确了未来发展规划,以应对未来千亿级甚至万亿级的应用市场需求,并最终实现公司长期发展愿景。

温馨提示:以上信息仅供参考,不作为入市建议;投资有风险,入市需谨慎。

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